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温室气体减排

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核查报告

þ初审 ¨监督 ¨再认证¨特殊)

 

 

核查类型:

GHG:初次核查 

受核查方:

广东高登铝业有限公司 

 

 

 

 

 

本臻力行认证检测(浙江)有限公司


核查项目编号

BMC-2404029-01-GGE0

现场核查日期

2024-05-15  2024-05-17 下午 3 

一、受核查方基本信息确认

受核查方组织名称

广东高登铝业有限公司

注册地址/邮编

中国广东省四会市大沙镇南江工业园工业大道 21  / 526000

核查地址/邮编

中国广东省四会市大沙镇南江工业园工业大道 21  / 526000

联系人/电话

Harpe / 13066111642  

企业人数

GHG:500

二、目的、依据和范围确认

 

核查目的

þ 评价组织管理体系的建立、运行的符合性及有效性,以确定是否推荐认证注册 

ý评价组织管理体系的持续符合性、有效性,决定是否推荐保持/恢复认证注册

ý评价组织申请扩大部分管理体系的符合性及有效性,以确定是否推荐认证注册

 

核查依据

þ ISO 14064-1:2018

þ 相关法律法规及其它要求

þ 现行有效的管理体系文件

þ 其他:客户及相关方要求

审核类型

GHG:初次核查

审核范围

GHG:铝制品的生产 

保证等级

合理保证等级

组织边界

位于中国广东省四会市大沙镇南江工业园工业大道 21 号的广东高登铝业有限公

司铝制品的生产所涉及的设施

实质性

5%

三、核查组信息

姓名

核查员注册号或身份证号(级别)/

技术专家工作单位

专业代码

组内

职务

电话

A

冯海兵

GHG:核查员(2022-V1GHG-1265876)

/

组长

18038021547








四、核查概况

1、基本信息:

þ 本次核查认证范围为:位于中国广东省四会市大沙镇南江工业园工业大道 21 号的广东高登铝业有限公司铝制品的生产所涉及的设施,所使用的确定方法为:¨股权比例 ¨财务控制权 þ运营控制权;

 

þ 本次核查报告期:2023 1  1 日至 2023 12 31 ,基准年为 2023 年:

 

¨ 其他:

 

2、温室气体报告边界:

类别

设施

排放源

类别 1:直接温室气体排放

天然气、液化石油气、柴油、

空调制冷剂 R32、冷媒 R134a、化粪池

 

CO2、CH4、HFCs

类别 2:能源间接温室气体排放

外购电力

CO2

类别 3:交通运输的间接温室气体排放

员工车辆、商务车、物流快递汽车、采购和产品物料运输卡

车、船

 

CO2



类别 4:组织使用产品的间接温室气体排放

废弃物处置、废旧产品、废旧

物品、可回收物品、包材

CO2

类别 5:与使用本组织产品相关的间接温室

气体排放

/

/

类别 6:其他来源的间接温室气体排放

/

/

3、核查计划执行情况:

þ 本次核查按照原计划执行,未进行变更

¨ 本次核查未按照计划执行,情况说明:

 

4、采用的核查技术、方法和样本说明:

采用的核查技术、方法: 

þ 现场观察;þ文件和记录查阅þ面谈交流;¨远程核查;¨其他:

样本说明: 

þ 按照核查策划进行现场抽样,未进行变更

¨ 未按照核查策划进行抽样,情况说明:

 

5、多场所及临时场所信息:o不适用 

多场所/项目名称 

类型

产品/服务/活动范围

地址/邮编


¨ 固定/

¨ 临时




¨ 固定/

¨ 临时




¨ 固定/

¨ 临时




¨ 固定/

¨ 临时



6、加发子证书情况说明:þ不适用


7、结合、联合或一体化核查情况说明:o不适用


8、其他需要说明的重要事项(监督时请说明本次核查不涉及的部门/条款)þ不适用 


五、风险及资质说明

1、事件、违规、重大顾客投诉、行政处罚等处置:

þ 无相关事件发生 

¨ 曾发生:,处置合理,无类似事件再次发生 

¨ 其他:

 

2、资质验证及收集(现场验证原件,复印盖章收集带回)

验证了:þ营业执照þ生产许可证¨安全生产许可证¨强制性产品认证证书



 

¨ 建筑业资质证书 ¨危险化学品销售许可证 ¨运输许可证 þ排污许可证

¨ 第三方产品检测报告,如无产品检测报告原因:¨所属行业不需要 ¨其他原因:

¨ 环评材料E 适用,如无,说明原因:¨所属行业不需要 ¨其他原因:

¨ 安评材料S 适用,如无,说明原因:¨所属行业不需要 ¨其他原因:

¨ 其他:

 

þ 以上证书均在有效期内,真实有效。 

þ 受核查方工作记录均为真实

3、核查相关事项说明:

1. 核查组长应该对核查报告的编制和内容负全责;

2. 由于核查采用抽样检查,因此,不可能检查了全部体系活动;同样,未发现的不符合项可能存在于体系的运行中;

3. 受核查组织若对本报告及本次核查人员有异议,请在本报告签署之日起 10 日内向 BMC 提出书面申诉;

4. 如核查当中出现争议,受核查组织可与 BMC 联系;

5. 此核查报告仅为现场核查推荐结论,最终以 BMC 认证评定结论为准。

六、综合评价

1、组织边界内温室气体排放量化:

类别

排放量(tCO2e 

占比

备注

类别 1:直接温室气体排放

11463.57 

20.85% 


类别 2:能源间接温室气体排放

20315.42 

36.94% 


类别 3:交通运输的间接温室气体排放

22781.39 

41.43% 


类别 4:组织使用产品的间接温室气体排放

428.5 

0.78% 


类别 5:与使用本组织产品相关的间接温室气体排放

/ 



类别 6:其他来源的间接温室气体排放

/ 



合计

54988.88 

100.00% 


2、类别 1:直接温室气体排放 

子类别

排放量tCO2e 

占比

备注

固定源燃烧排放源

11359.17 

99.09% 


移动源燃烧排放源

47.82 

0.42% 


逸散性排放源

56.58 

0.49% 


直接工业排放源

/ 

/ 


土地利用变化排放源/汇

/ 

/ 


小计

11463.57 

100.00% 


3、类别 2:能源间接温室气体排放 

子类别

排放量tCO2e 

占比

备注

外购电力

20315.42 

100%


小计

20315.42 

100%


4、类别 3:交通运输的间接温室气体排放 

子类别

排放量tCO2e 

占比

备注

员工通勤汽车




采购物料运输

3249.35 

14.26% 


产品物料运输

19479.17 

85.50% 


废弃物(生活垃圾、固废、危废)运输

52.87 

0.23% 


小计

22781.39 

100.00% 


5、类别 4:组织使用产品的间接温室气体排放 

子类别

排放量tCO2e 

占比

备注

采购原材料

200.29 

46.74% 


自来水供应

86.66 

20.22% 


废物处置服务

102.55 

23.93% 


生活垃圾

39

9.10% 


打印机用纸




小计

428.5

100.00% 


6、类别 5:与使用本组织产品相关的间接温室气体排放 

子类别

排放量tCO2e 

占比

备注

/

/

/






小计




7、类别 6:其他来源的间接温室气体排放 

子类别

排放量tCO2e 

占比

备注

/

/

/






小计




8、数据质量综合评价: 

þ 组织建立的数据质量控制文件包括:2006  IPCC 国家温室气体清单指南、《关于做好 2022 业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》等

þ 上述文件与组织实际基本一致,且执行情况基本符合标准要求;

þ 不确定性评价得分:2.005,不确定性等级:四级

þ 组织于 2024.3.14 进行了内部核查和技术评审,核查结论为:通过; 

¨ 其他:

 

9、对上次核查中纠正/预防措施实施有效性的验证(监督/再认证适用)

上次现场核查开具不符合报告:

共项,其中严重不符合项,一般不符合项,轻微不符合项,详见上次核查开具的《不符合报告》。

 

经本次核查现场验证:

¨ 纠正/纠正措施实施有效;

¨ 纠正/纠正措施实施无效,本次核查仍然发现有类似情况发生;

¨ 其他: 

 

10、认证证书和标志的使用情况评价(监督/再认证适用)

¨ 企业在中使用了认证证书,未出现不合规情况;

¨ 其他:

 

11、本次核查覆盖时间内体系变更情况综述(监督/再认证适用)

¨ 企业管理体系未发生变更;

¨ 其他:

 

12、本次现场核查开具的不符合项情况:

þ 本次现场核查开具不符合报告:共 1 项,其中严重不符合 0 项,一般不符合 1 项,轻微不符合

0 项,内容如下:


 

不符合标准 

涉及部

不符合程度

不符合描述

 

1

ISO14064-1:20 18-9.1

GHG 

行小组

 

 一般不符合

温室气体排查报告,已做了版本变更,但未

保留版本变更相关信息。不符合标准 9.1






13、管理体系建立符合性和运行有效性的综合评价及改进建议:

þ 组织管理体系基本符合核查范围。

þ 本次核查对组织提出了如下改进建议:需更进一步的学习标准,平时加强基础数据日常收集, 尽可能将数据统计准确、系统化。 

 

¨ 其他:

 

14、受核查方管理的主要业绩和荣誉,核查周期内的其他管理绩效:

þ 组织业绩及其他管理绩效说明: 

þ 组织曾受荣誉如下: 

 


七、现场核查结论

核查组核查结论:

体系与核查准则的符合性:     ¨ 符合     þ 基本符合     ¨不符合推荐意见:

¨ 推荐认证/保持/恢复注册;        þ不符合项有效纠正后推荐/保持/恢复认证注册;

¨ 不推荐认证/保持/恢复注册;      ¨现场验证不符合后推荐/保持/恢复认证注册;

八、核查报告附件

1¨文件评审报告;

2þ现场核查计划;

3、þ不符合报告:共 1 项;

4、¨其他:

九、法律责任:

本次核查基于受核查方提供的证据和抽样的结果,核查组组长、组员愿意承担上述报告事

实的相应的法律责任。

十、本报告与末次会议宣讲内容的差异说明:  

þ 本报告与末次会议宣讲内容无差异

¨ 本报告与末次会议宣讲内容差异如下:

 

十一、核查组长签字/日期: 

 

 

                  2024-5-17

十二、认定评定意见: 

经对核查组提交的核查结果进行核查:

aBMC 同意核查组长在末次会议上提出的核查发现和核查结论

¨ BMC 对核查组长在末次会议上提出的核查发现和核查结论做出以下调整:

 

十三、认定评定人员签字/日期: 

 

 

 

 

BMC 盖章

 

 

 

图片1.png      

 

 

图片2.png

说明:

1、本报告一式 2 份,受核查方、核查案卷各保存一份。

2、请贵组织妥善保存此文件,由于该文件丢失所引发的所有责任,本机构不承担。 


 

 

 

 

 

广东高登铝业有限公司

温室气体减排管理计划

序号

排放类型

排放源名称

管理目标

减排目标(单位:t)

减排措施/方法

负责人

进度跟踪

2023年目标

2023年实际

2024年目标

2024年实际

2025年目标

2025年实际

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

直接温室气体排放

固定源燃烧排放源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

符合全球温升控制在1.5摄氏 度;逐年减少tCO2e排放量2%。

初始总目标以60000t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54988

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53888




 

 

 

 

 

1,计划于2024年引进光伏工程。2,响应国家新能源政策,公司公用车或员工私家车鼓励优先购买电车。3,废料实现100% 回收及再利用。4,培训体员工, 节约能源资源,包括:水、电、油、纸、气

          5,由行政部对能源资源使用情况进行监督。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梁小霞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度 已达成减排目标。

天然气燃烧

液化石油气燃烧

柴油燃烧

移动源燃烧排放源

货车柴油燃烧

商务车汽油燃烧

逸散性排放源

制冷剂R32

冷媒R134a

化粪池

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

间接温室气体排放

外购电力

员工通勤

员工通勤汽车

商务出差

商务差旅-出租车

物料运输

采购物料运输

产品物料运输

废物物料运输

生活垃圾运输

采购原材料

自来水供应

废物处置服务

生活垃圾

打印机用纸

 

 

编制:叶建光 审批:梁小霞 更新日期:2024-1-4

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